การตรวจสอบภายใน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256324 กันยายน 2562 15:46:03109
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256224 กันยายน 2562 15:44:31100
3 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256127 ธันวาคม 2561 16:24:291,217
4 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 ตุลาคม 2561 15:29:101,944
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25614 มกราคม 2561 10:58:382,590
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 ธันวาคม 2559 16:17:284,076
7 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256023 พฤศจิกายน 2559 13:05:253,787
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2559 กรมศุลกากร23 พฤศจิกายน 2559 13:05:123,697
9 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255923 พฤศจิกายน 2559 13:04:583,598
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 255823 พฤศจิกายน 2559 13:04:463,594
11 ทำไมอากรปากระวางจึงต้องใช้แบบใบเสร็จรับเงินกรมศุลกากร กศก. 11823 พฤศจิกายน 2559 13:04:333,821
12 ปัญหาในการผ่านพิธีการศุลกากรกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง23 พฤศจิกายน 2559 13:04:203,709
13 การใช้แบบใบเสร็จรับเงิน23 พฤศจิกายน 2559 13:04:073,819
14 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมศุลกากร23 พฤศจิกายน 2559 13:03:543,804
15 การตรวจสอบภายใน23 พฤศจิกายน 2559 13:03:413,894
ผลลัพท์ทั้งหมด 15 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7589

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร